來源: 時間:2019-08-02
目 ???錄
第一部分 ?昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 ?昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室2018年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)公共行政服務(wù)中心的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、服務(wù)等方面工作。
(2)?負(fù)責(zé)對公共行政服務(wù)中心日常管理及政務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作。
?。?)?負(fù)責(zé)對公共行政服務(wù)中心服務(wù)內(nèi)容、辦事程序及運(yùn)行制度的制定、完善和解釋工作;負(fù)責(zé)管理公共行政服務(wù)中心咨詢服務(wù)工作。
?。?)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各窗口的業(yè)務(wù)工作。
(5) 負(fù)責(zé)重大事項聯(lián)審(聯(lián)合踏勘)的組織、協(xié)調(diào)和部門之間的業(yè)務(wù)銜接工作,組織“周例會”。
(6)負(fù)責(zé)督促檢查服務(wù)中心各項工作制度、管理制度的執(zhí)行情況。
?。?)負(fù)責(zé)對各成員單位進(jìn)行月度考核和對工作人員進(jìn)行年度
?。ǘ┕灿?家預(yù)算單位,其中行政單位1家
二、部門決算單位構(gòu)成
昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室2018年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個:其中行政單位1家,事業(yè)單位0家。
第二部分 昌圖縣公共行政服務(wù)中心部門決算公開表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當(dāng)年收入合計98萬元,其中:財政撥款98萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計可用收入總計98萬元,比2017年同比增加3萬元,增幅為3%,主要是人員變動,工資調(diào)整。
2018年當(dāng)年總支出98萬元,比2017年同比增加3萬元,增幅或降幅為3%,主要是人員變動,工資調(diào)整。按功能科目,其中:一般公共服務(wù)支出91萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出 0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出7萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
當(dāng)年財政撥款支出98萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出98萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出91萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出7萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0?萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
2、按支出用途分類,包括基本支出68萬元,其中:工資福利支出43萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元,商品和服務(wù)支出49萬元;項目支出30萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.8萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少0.7萬元,其中:因公出國(境)比(上年)增加或減少0萬元,公務(wù)待費(fèi)比(上年)增加或減少0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)減少0.7萬元,公務(wù)用車購置比(上年)增加或減少0萬元。公務(wù)用保有量0臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┻\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19萬元,比上年增加1萬元,增幅為5%,主要是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況
2018年昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,昌圖縣公共行政服務(wù)中心管理辦公室共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
公共行政服務(wù)中心管理辦公室2018年編制績效目標(biāo)項目共0個。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項):反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項):反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:昌圖縣人民政府????技術(shù)支持:鐵嶺市大數(shù)據(jù)管理中心
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